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알파 모더스 홀딩스 콜 워런트(2029-12-13)(AMODW), 분기 보고서

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알파 모더스 홀딩스 콜 워런트(2029-12-13)(AMODW, ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. )은 분기 보고서를 작성했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 31일 종료된 분기에 대한 알파 모더스 홀딩스 콜 워런트(2029-12-13)의 분기 보고서에 따라, 윌리엄 알레시 CEO는 다음과 같이 인증한다.

1. 본 보고서는 알파 모더스 홀딩스 콜 워런트(2029-12-13)의 분기 보고서로서, 2026년 3월 31일 종료된 분기에 대한 내용을 포함하고 있다.

2. 내 지식에 따르면, 본 보고서는 중요한 사실의 허위 진술이 없으며, 본 보고서의 내용이 작성된 상황을 고려할 때, 본 보고서의 내용이 오해의 소지가 없도록 필요한 중요한 사실을 생략하지 않았다.

3. 내 지식에 따르면, 본 보고서에 포함된 재무제표 및 기타 재무 정보는 본 보고서에 제시된 기간의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시하고 있다.4. 등록자의 다.

인증 담당자들과 나는 등록자의 공시 통제 및 절차(증권 거래법 규칙 13a-15(e) 및 15d-15(e)에서 정의됨) 및 재무 보고에 대한 내부 통제를 설정하고 유지할 책임이 있으며, 다음과 같은 조치를 취했다.

a. 등록자 및 그 자회사와 관련된 중요한 정보가 본 보고서가 작성되는 동안 우리에게 알려지도록 하기 위해 이러한 공시 통제 및 절차를 설계했다.

b. 재무 보고의 신뢰성과 외부 목적의 재무 제표 준비에 대한 합리적인 보장을 제공하기 위해 이러한 재무 보고에 대한 내부 통제를 설계했다.

c. 등록자의 공시 통제 및 절차의 효과성을 평가하고 본 보고서에 그 평가를 바탕으로 공시 통제 및 절차의 효과성에 대한 결론을 제시했다.

d. 등록자의 최근 회계 분기 동안 발생한 내부 통제의 변경 사항을 본 보고서에 공개했다.5. 등록자의 다.

인증 담당자들과 나는 최근 내부 통제에 대한 평가를 바탕으로 등록자의 감사인 및 감사 위원회에 다음과 같은 내용을 공개했다.

a. 등록자의 재무 보고에 대한 내부 통제의 설계 또는 운영에서 발생할 수 있는 모든 중요한 결함 및 물질적 약점. b. 등록자의 내부 통제에 중요한 역할을 하는 경영진 또는 기타 직원과 관련된 모든 사기. 2026년 5월 14일, /s/ 윌리엄 알레시, 윌리엄 알레시, CEO(주요 경영 책임자)로 서명했다.

2026년 3월 31일 종료된 분기에 대한 알파 모더스 홀딩스 콜 워런트(2029-12-13)의 분기 보고서에 따라, 로드니 스퍼리 CFO는 다음과 같이 인증한다.

1. 본 보고서는 알파 모더스 홀딩스 콜 워런트(2029-12-13)의 분기 보고서로서, 2026년 3월 31일 종료된 분기에 대한 내용을 포함하고 있다.

2. 내 지식에 따르면, 본 보고서는 중요한 사실의 허위 진술이 없으며, 본 보고서의 내용이 작성된 상황을 고려할 때, 본 보고서의 내용이 오해의 소지가 없도록 필요한 중요한 사실을 생략하지 않았다.

3. 내 지식에 따르면, 본 보고서에 포함된 재무제표 및 기타 재무 정보는 본 보고서에 제시된 기간의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시하고 있다.4. 등록자의 다.

인증 담당자들과 나는 등록자의 공시 통제 및 절차(증권 거래법 규칙 13a-15(e) 및 15d-15(e)에서 정의됨) 및 재무 보고에 대한 내부 통제를 설정하고 유지할 책임이 있으며, 다음과 같은 조치를 취했다.

a. 등록자 및 그 자회사와 관련된 중요한 정보가 본 보고서가 작성되는 동안 우리에게 알려지도록 하기 위해 이러한 공시 통제 및 절차를 설계했다.

b. 재무 보고의 신뢰성과 외부 목적의 재무 제표 준비에 대한 합리적인 보장을 제공하기 위해 이러한 재무 보고에 대한 내부 통제를 설계했다.

c. 등록자의 공시 통제 및 절차의 효과성을 평가하고 본 보고서에 그 평가를 바탕으로 공시 통제 및 절차의 효과성에 대한 결론을 제시했다.

d. 등록자의 최근 회계 분기 동안 발생한 내부 통제의 변경 사항을 본 보고서에 공개했다.5. 등록자의 다.

인증 담당자들과 나는 최근 내부 통제에 대한 평가를 바탕으로 등록자의 감사인 및 감사 위원회에 다음과 같은 내용을 공개했다.

a. 등록자의 재무 보고에 대한 내부 통제의 설계 또는 운영에서 발생할 수 있는 모든 중요한 결함 및 물질적 약점. b. 등록자의 내부 통제에 중요한 역할을 하는 경영진 또는 기타 직원과 관련된 모든 사기. 2026년 5월 14일, /s/ 로드니 스퍼리, 로드니 스퍼리, CFO(주요 재무 및 회계 책임자)로 서명했다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

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